
有一筆其他應(yīng)收款當(dāng)初沒有計(jì)提壞賬準(zhǔn)備,現(xiàn)在確定收不回來了,應(yīng)該怎么處理?是不是:借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款?還是直接 借:資產(chǎn)減值損失 貸:其他應(yīng)收款?
答: 你好,是前面一種方式 借:資產(chǎn)減值損失 貸:壞賬準(zhǔn)備 借:壞賬準(zhǔn)備 貸:其他應(yīng)收款
其他應(yīng)收款收不回來如何賬務(wù)處理?我的分錄是借:資產(chǎn)減值損失-壞賬準(zhǔn)備貸:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收款借:壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收款貸:其他應(yīng)收款是否正確?另外稅務(wù)報(bào)稅處理有什么需要調(diào)整的?
答: 你好 你們執(zhí)行的是小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則嗎
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
其他應(yīng)收款發(fā)生了壞賬,我做了分錄:借:資產(chǎn)減值損失8000 貸:其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備8000 借:其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備8000 貸:其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備8000 后來資產(chǎn)負(fù)債表不平,差額是8000,請問是不是因?yàn)槲易龅膲馁~準(zhǔn)備是其他應(yīng)收款-壞賬準(zhǔn)備,不是壞賬準(zhǔn)備-其他應(yīng)收款?
答: 您好,是第二個分錄,貸方其他應(yīng)收款。

