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送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-24 13:55

你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的差額計入應交稅金-未交增值稅。

月月老師 解答

2019-05-24 13:56

你好,先結(jié)轉(zhuǎn)到應交稅金-增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),再結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅。

peili 追問

2019-05-24 14:10

您好!老師,是年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)平各個科目,有差額

月月老師 解答

2019-05-24 14:14

你好,是的,差額轉(zhuǎn)到應交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面,你是結(jié)轉(zhuǎn)后還有差額嗎

peili 追問

2019-05-24 14:22

是的,就是把應交稅費的各個科目余額結(jié)平,有個差額,放在哪個科目?

月月老師 解答

2019-05-24 14:31

你好,也放在應交稅金—增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)里面。

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相關(guān)問題討論
你好,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的差額計入應交稅金-未交增值稅。
2019-05-24 13:55:47
你好,本年利潤年末結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤平時月末可以不用做。
2022-03-30 12:14:07
你好,就是資產(chǎn)負債表數(shù)額
2019-12-12 14:33:36
對的是的,借本年利潤貸利潤分配未分配利潤,這個是盈利的,如果是虧損的,上面的分錄不變,金額是負數(shù)。
2022-04-02 09:48:56
您好,是的,將利潤分配明細科目結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤,是手動結(jié)轉(zhuǎn)。
2020-07-23 14:57:26
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