老師,勾稽關(guān)系 資產(chǎn)債表的未分配利潤(rùn)與利潤(rùn)表的凈 問
你好,這個(gè)是什么原因產(chǎn)生的呢 答
你好,問下小規(guī)模未開票收入如何申報(bào) 問
季度銷售額≤30 萬(wàn)元(按月申報(bào)≤10 萬(wàn)元): 企業(yè):將未開票收入與開票收入合計(jì)金額填入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第 10 欄 “小微企業(yè)免稅銷售額”。 個(gè)體工商戶 / 其他個(gè)人:填入第 11 欄 “未達(dá)起征點(diǎn)銷售額”,享受免稅優(yōu)惠。 季度銷售額>30 萬(wàn)元(按月申報(bào)>10 萬(wàn)元): 按適用征收率,將未開票收入填入 “應(yīng)征增值稅不含稅銷售額” 對(duì)應(yīng)欄次(3% 征收率填第 1 欄,5% 征收率填第 4 欄),與開票收入合并申報(bào)納稅 答
老師,我們公司請(qǐng)了一個(gè)事務(wù)所當(dāng)法律顧問。有些快 問
可以的,直接報(bào)銷打款就行 答
建筑公司可以收工程設(shè)計(jì)費(fèi)做成本嗎 問
可以的,有真實(shí)的設(shè)計(jì)費(fèi)就可以 答
員工報(bào)銷電商充值,服務(wù)費(fèi)收100元,剩下5700元,一共報(bào) 問
您好, 這個(gè)后面開發(fā)票會(huì)開5800進(jìn)來(lái)嗎? 答

出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,內(nèi)銷計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅嗎
答: 您好,內(nèi)銷計(jì)提進(jìn)項(xiàng)稅的,因?yàn)閮?nèi)銷要交增值稅,所以可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。
出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,進(jìn)項(xiàng)稅是列進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出負(fù)數(shù),還是列進(jìn)項(xiàng)稅正數(shù)?出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷的會(huì)計(jì)分錄
答: 沖減出口銷售收入,增加內(nèi)銷銷售收入。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入 按照單證不齊出口銷售額乘以征稅稅率計(jì)提銷項(xiàng)稅額。 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師:您好!出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷,轉(zhuǎn)出進(jìn)項(xiàng)稅額如何計(jì)算
答: 同學(xué)你好 出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷進(jìn)項(xiàng)是可以抵扣的

