老師好,我們有兩家公司,B公司為A公司的股東,如A公司 問
可以這么做。但是,這個(gè)往來款屬于借款的話,需要約定利息 沒有利息,需要約定視同銷售繳納增值稅附加稅 多交稅 答
你好,老師,請(qǐng)問企業(yè)當(dāng)月已銷售貨物,已收款,但購貨方 問
可以下月才開專用發(fā)票給購貨方 答
您好,老師麻煩問一下我們有家供應(yīng)商因?yàn)橹О遒|(zhì)量 問
對(duì)方不會(huì)給你開發(fā)票的,開給扣款通知就行 答
老師們好,我們這有個(gè)個(gè)體戶是種植葡萄的,現(xiàn)在準(zhǔn)備 問
同學(xué),你好 然后專管員說只要開了票就要變成查賬征收方式,有相關(guān)的文件嗎? 這個(gè)沒有文件的,這個(gè)是稅務(wù)局核定的 如果用個(gè)人名義代開自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品的發(fā)票又是什么程序呢? 直接電子稅務(wù)局開具就行 答
請(qǐng)問建筑工程的收入是怎么確認(rèn)的 問
同學(xué)你好 按完工比例確認(rèn) 答

請(qǐng)問一下老師,匯算清繳時(shí)招待費(fèi)調(diào)減了,因而利潤(rùn)增加了,財(cái)務(wù)報(bào)表要作調(diào)整嗎?怎樣調(diào)?
答: 你好,招待費(fèi)只會(huì)做納稅調(diào)增應(yīng)納稅所得額,沒有調(diào)減的說法 調(diào)增之后有導(dǎo)致補(bǔ)交企業(yè)所得稅?
老師,我們公司在做匯算清繳時(shí)業(yè)務(wù)招待費(fèi)有做了調(diào)整,現(xiàn)在報(bào)電子稅務(wù)局年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按匯繳調(diào)整前做還是調(diào)整后的數(shù)做?
答: 公司在做匯算清繳時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)有做了調(diào)整。在申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)應(yīng)按照調(diào)整后的數(shù)做算。這是因?yàn)椋谪?cái)務(wù)報(bào)表中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要顯示出實(shí)際發(fā)生的數(shù)額,而調(diào)整后的數(shù)值更為準(zhǔn)確,因此,應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的數(shù)值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。 拓展知識(shí):在匯算清繳的過程中,業(yè)務(wù)招待費(fèi)是一項(xiàng)待抵減的成本,因此,對(duì)其進(jìn)行調(diào)整后,可以更有效地減少企業(yè)的稅負(fù)。在匯算清繳后,企業(yè)也應(yīng)當(dāng)盡快把調(diào)整后的業(yè)務(wù)招待費(fèi)數(shù)值準(zhǔn)確無誤地填寫到年度財(cái)務(wù)報(bào)表的利潤(rùn)表中,以便更準(zhǔn)確地反映企業(yè)的財(cái)務(wù)活動(dòng)狀況。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
匯算清繳時(shí),去年收入0,調(diào)增招待費(fèi)10萬,賬務(wù)上需要做什么處理呢?財(cái)務(wù)年報(bào)是直接只改利潤(rùn)表的管理費(fèi)用,保持利潤(rùn)總額和匯算清繳一致就可以了嗎?
答: 你好,匯算是調(diào)表不調(diào)賬,不需要做賬務(wù)處理的


天天向上 追問
2019-05-25 11:37
鄒老師 解答
2019-05-25 11:39
天天向上 追問
2019-05-25 11:44
鄒老師 解答
2019-05-25 11:45