
老師,現(xiàn)在公司賬上有一個(gè)問題,我公司從開業(yè)以來只有一筆出口業(yè)務(wù),當(dāng)時(shí)由進(jìn)項(xiàng)發(fā)票提前抵扣掉了,沒有退稅成功,后來也沒在出口退稅軟件上申報(bào),也忘記確認(rèn)收入了,現(xiàn)在想補(bǔ)上這筆收入,不退稅,可以申報(bào)不開票收入嗎?
答: 可以的,視同內(nèi)銷繳納增值稅。出口收入作為含稅稅收確定。
出口退稅的流程是 先認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后報(bào)關(guān) 出口 確認(rèn)收人,然后去稅務(wù)局申請(qǐng)出口退稅嗎?
答: 你好 你這樣理解是正確的 要注意的是,勾選發(fā)票時(shí),必須在“退稅勾選”界面進(jìn)行操作,千萬不要選錯(cuò)界面
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票認(rèn)真抵扣的時(shí)候在出口退稅那邊做嗎,出口退稅的企業(yè)收到的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票怎么填寫納稅申報(bào)表
答: 你好,是在退稅勾選里面,如果你是商貿(mào)。 在附表二二十六到28還有35欄里面填寫。


聽話的月光 追問
2016-01-13 11:08
聽話的月光 追問
2016-01-13 11:14
羅老師 解答
2016-01-13 10:53
羅老師 解答
2016-01-13 11:03
羅老師 解答
2016-01-13 11:13