老師,我24年少計提了125的企業(yè)所得稅,今年補(bǔ)計提,然 問
會計準(zhǔn)則計提 借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅 答
遞延所得稅負(fù)債90 盈余公 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
老師,2018年政府綠化工程項目100萬元,中標(biāo)單位為一 問
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請稍等 答
請問老師 采購合同有ABC不同規(guī)格的同一個產(chǎn)品,報 問
你好根據(jù)發(fā)票來填寫。 答
請問通過長期待攤費(fèi)用核算的生產(chǎn)成本已經(jīng)開始投 問
你好,這個從安裝完畢后的下月。 答

老師,請問 員工拿100元車票來財務(wù)報銷,財務(wù)將100元計入管理費(fèi)用。然后用銀行轉(zhuǎn)賬方式進(jìn)行了報銷。銀行回單上顯示這100元給公司員工了。那么會計做賬的時候可不可以直接 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸:銀行存款 呢?還是說要 借:管理費(fèi)用-交通費(fèi),貸:其他應(yīng)付款,實際報銷時再 借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款呢?
答: 您好 如果報銷的時候直接網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬了 可以選擇第一種處理方式
拿報銷舉例(1)員工拿報銷單+發(fā)票來報銷,我直接計提一筆借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款憑證是不是交來的這些報銷銷單發(fā)票?(2)支付的時候借:其他應(yīng)付款 貸:銀行存款憑證是哪個呢?只要銀行回單就行?還是要把之前的報銷單都放進(jìn)去?因為之前員工給的時候老板沒簽字,簽完字才付款1和2可能間隔時間比較長,可能跨月了,1做的時候老板還未簽字,2做的時候老板簽字了
答: 第一筆用報銷的憑證做附件,第二筆直接用銀行回單就可以
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師,我在10月30日收到報銷單,打款是在11月3日、我是將報銷單做賬在十月份,借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-個人 然后將報銷單附在后面。請問這樣做合理嗎。還是要將報銷單放在11月份跟銀行回單一起做
答: 同學(xué)你好!你做的就是合理的。
甘老師在不在,7月買了電費(fèi),有收據(jù),有銀行回單8月抵扣了,7月做,借,管理費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款
人家掛靠公司,來了工程款,記收入,公司扣了稅和管理費(fèi)后支付工程款,有一張銀行回單,計入什么科目好呢(做往來,其他應(yīng)付款,還是做成本呢)
老師,我們都是個人先墊付費(fèi)用,然后拿發(fā)票來報銷,請問我還用其他應(yīng)付款科目過度嗎?因為銀行回單上是打給個人的。還是,直接借:費(fèi)用,貸:銀行存款呢?
費(fèi)用票我本來都做的是借費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,現(xiàn)在銀行回單回來了,是銀行存款付的,我在增加一筆,借其他應(yīng)付款,貸銀行存款,對嗎

