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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-05-27 11:00

你好 你做錯了把你具體是什么情況

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-05-27 11:26

我先做了進項
后做了銷項

meizi老師 解答

2019-05-27 11:31

你好 你實際收到了發(fā)票 是需要根據(jù)業(yè)務(wù)做成本費用的,銷售你發(fā)生了銷售也需要做的  你說負數(shù)是什么意思

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-05-27 14:23

我購進的時候有進項。銷售的時候有銷項

meizi老師 解答

2019-05-27 14:34

那是應(yīng)該這樣做的 你月末要結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅  你去查下你為什么是負數(shù) 是金額不對還是結(jié)轉(zhuǎn)有問題

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-05-27 17:14

我還沒結(jié)轉(zhuǎn)了,我本月就一筆進項,現(xiàn)在還沒到月底不能結(jié)賬啊。
正常也是先做進項在做銷項不是嗎

meizi老師 解答

2019-05-27 17:21

你好  是的 先做進項稅 銷項稅  月末再做結(jié)轉(zhuǎn) 但是你說的這個負數(shù) 你自己要先去查看什么情況

發(fā)發(fā)發(fā)發(fā)發(fā) 追問

2019-05-27 17:43

我還沒有結(jié)轉(zhuǎn)
會不會是這個原因

meizi老師 解答

2019-05-27 17:45

你查下你所有的進項稅銷項稅都是作對的話 可能會有這個原因  你本月馬上完了 你做一個結(jié)轉(zhuǎn) 轉(zhuǎn)出到轉(zhuǎn)出未交增值稅 和你申報表里面的情況核對下

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你好 你做錯了把你具體是什么情況
2019-05-27 11:00:58
之前認證了是嗎 附表二進項轉(zhuǎn)出
2019-10-30 16:01:30
是材料的負數(shù)發(fā)票嗎
2022-07-07 14:42:45
是進項票吧?
2017-03-31 16:29:13
直接抵減當期的藍字發(fā)票形成的銷項
2019-09-05 11:05:14
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