老師,我們是一家出口企業(yè),我現(xiàn)在想查一下出口的企 問
你好,你說的是在哪里的備案?稅務(wù)局嗎 答
老師,您好,坐標(biāo)湖北,請(qǐng)問一下,企業(yè)軟著的退稅政策以 問
即征即退稅額? = 當(dāng)期軟件產(chǎn)品增值稅應(yīng)納稅額 - 當(dāng)期軟件產(chǎn)品銷售額 × 3% ?增值稅應(yīng)納稅額? = 銷項(xiàng)稅額 - 可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 ?銷項(xiàng)稅額? = 銷售額 × 13%(適用于軟件產(chǎn)品) 答
老師,請(qǐng)問公司辦理注銷需要申報(bào)當(dāng)月的個(gè)稅嗎 問
您好,要的,這個(gè)需要申報(bào)個(gè)稅的 答
老師 我們的客戶用個(gè)人戶頭和單位戶頭都給我們打 問
你好,建議先掛個(gè)人了。 答
報(bào)關(guān)的時(shí)候強(qiáng)調(diào)用自己公司名字報(bào)關(guān)是什么意思 問
同學(xué),你好 通常是有出口權(quán)的企業(yè),自己提供單證,用自己的公司抬頭自理或委托代理進(jìn)行報(bào)關(guān)出口貨物。 這樣比較合規(guī) 答

老師,審核差旅費(fèi)報(bào)銷單怎么審?
答: 你好審核出差的地點(diǎn)、出差發(fā)生的時(shí)間與你實(shí)際出差地 出差時(shí)間是否一致 發(fā)生的出差住宿費(fèi)、餐費(fèi)等是否是當(dāng)?shù)氐陌l(fā)票
差旅費(fèi)報(bào)銷單和報(bào)銷單怎么審核?
答: 按公司報(bào)銷的制度進(jìn)行審核,看數(shù)據(jù)是否計(jì)算正確。如總金額,差旅費(fèi)的補(bǔ)貼金額,以及補(bǔ)貼天數(shù)計(jì)算是否正確,發(fā)票是否是有發(fā)票的。沒有發(fā)票的是否能夠報(bào)銷。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
審核差旅費(fèi)報(bào)銷票據(jù)主要審核什么內(nèi)容?注意什么?
答: 出納人員應(yīng)按規(guī)定對(duì)報(bào)銷單據(jù)和記賬憑證進(jìn)行審核復(fù)算,如交通費(fèi)、住宿費(fèi)金額是否符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),伙食補(bǔ)助費(fèi)、住宿費(fèi)包干結(jié)余、不買臥鋪補(bǔ)貼等的計(jì)算是否正確,記賬憑證和報(bào)銷單的金額是否一致等,審核無誤后才辦理現(xiàn)金收付。對(duì)實(shí)行定額備用金的,按實(shí)際報(bào)銷金額全部用現(xiàn)金付給報(bào)銷單位或工作人員,實(shí)行非定額備用金的,將出差人員多借的現(xiàn)金收回,少借的部分補(bǔ)給出差人員。 大體來說有幾點(diǎn): 1、審核票據(jù)的真實(shí)性、有效性,防止有假票、廢票、過期票等;如查原始單據(jù)上是否有蓋章,是否合法有效;另外再看下金額是否一致,票面上的該填寫的內(nèi)容是否齊全。 2、審核出行線路、出行時(shí)間、出行人數(shù)是否與本單位領(lǐng)導(dǎo)安排一致;票據(jù)的數(shù)量、時(shí)間與路程的連續(xù)性等; 3、出差補(bǔ)助的標(biāo)準(zhǔn)是否超出本單位規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
差旅費(fèi)審核報(bào)銷后被審計(jì)發(fā)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)出現(xiàn)錯(cuò)誤由誰(shuí)負(fù)責(zé)
老師您好!想請(qǐng)教下如果外地的審核老師到我公司審核,給審核老師報(bào)銷的住宿費(fèi)和機(jī)票費(fèi)是屬于招待費(fèi)還是差旅費(fèi)?


真真 追問
2019-05-27 13:42
真真 追問
2019-05-27 13:43
meizi老師 解答
2019-05-27 13:54