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老師由于公司經(jīng)營業(yè)務收入不夠發(fā)工資,欠法人的工資,掛其他應付款時間跨年度了,可以直接轉(zhuǎn)為法人出資嗎?計入實收資本貸方其他應付款借方可以嗎?謝謝
老師,您好,單位向法人借款,年底還不上了,怎么沖到實收資本里?分錄怎么做?我?guī)っ嫔嫌幸粋€:其他應收款-注冊資金借方余額。法人借款走的是:其他應付款-法人,貸方余額。

