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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-27 15:16

借,xx費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-27 15:17

但是做出來金額不是為0的

藍(lán)忘機(jī) 追問

2019-05-27 15:22

意思金額為0不用管嗎

辜老師 解答

2019-05-27 15:36

你預(yù)付賬款是抵減了,是為0的

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相關(guān)問題討論
借,xx費(fèi)用,貸,預(yù)付賬款
2019-05-27 15:16:34
你好,這個(gè)發(fā)票是在2019年開具嗎?可以在2020年抵扣和入賬
2019-12-05 15:59:26
您好!你這個(gè)分錄看起來真的有點(diǎn)亂。我說你的那個(gè)借方有點(diǎn)問題是因?yàn)槟憬栀J都是預(yù)付賬款-飲用水。 正確的是:之后就做一年的攤銷 借:管理費(fèi)用——保險(xiǎn)費(fèi) 借:管理費(fèi)用——飲用水 貸:預(yù)付賬款——保險(xiǎn)費(fèi) 貸預(yù)付賬款——飲用水 這樣就可以了。
2016-08-18 16:27:42
你好,我是需要有發(fā)票的,沒有發(fā)票稅務(wù)就是不承認(rèn)的。
2019-03-12 15:39:52
您好,一般情況下,是這樣操作的。我公司也是這樣操作的。
2018-12-12 14:13:03
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