
老師,3月份個(gè)人打款一筆,是賣費(fèi)鐵款?,F(xiàn)在才把銀行轉(zhuǎn)賬記錄款交給我,說是3月弄成預(yù)付賬款,5月開一張出庫單據(jù),不開發(fā)票,作為5月不開發(fā)票的申請報(bào)稅,這個(gè)會(huì)計(jì)分錄是不是這樣出:3月份:借:銀行存款?? 47160.00? 貸:預(yù)收貨款/李某???? 47160.00
答: 你好,可以這樣處理的。 5月再確認(rèn)收入與稅,沖預(yù)收
我大概想了一下,應(yīng)付賬款是別人給我開票,我沒有去銀行轉(zhuǎn)賬沒有銀行回單,應(yīng)收賬款是我給別人開票,別人沒有去銀行轉(zhuǎn)賬沒有銀行回單,應(yīng)付和應(yīng)收都有票沒有單。而預(yù)收賬款是別人轉(zhuǎn)賬有銀行回單沒有開票給別人,預(yù)付賬款是我給別人轉(zhuǎn)賬有銀行回單,沒有開票給別人,預(yù)收預(yù)付都是有回單沒票我不明白的是有銀行回單有發(fā)票怎么寫科目
答: 你好,無論你付錢還是收錢只要通過銀行都是有銀行回單的,通過銀行存款科目,如果現(xiàn)金會(huì)有收據(jù)可入賬,用庫存現(xiàn)金科目
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司今天轉(zhuǎn)賬支付的款項(xiàng),由于對方公司財(cái)務(wù)今天出差了,今天沒有辦法開發(fā)票給我公司,明天才能開給我們,是不是我公司今天要以銀行進(jìn)賬單先做預(yù)付賬款處理,明天收到發(fā)票后再?zèng)_減預(yù)付賬款處理
答: 是的,可以這么做的,或者直接按收到發(fā)票借庫存商品,進(jìn)項(xiàng)貸銀存


瑞123 追問
2019-05-28 09:47
瑞123 追問
2019-05-28 09:49
文文老師 解答
2019-05-28 10:10