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送心意

姜老師

職稱高級會計(jì)師

2019-05-28 11:10

財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目不能是借方金額。借方金額是超支,需要年末賬務(wù)處理時(shí)調(diào)到其他應(yīng)收款—超支。

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-28 11:35

可如果那樣的話,預(yù)算會計(jì)中也要加其他應(yīng)收款——超支 對嗎?、
第二年,需要再恢復(fù)超支掛賬嗎

姜老師 解答

2019-05-28 13:08

預(yù)算會計(jì)不做賬務(wù)處理。預(yù)算科目沒有其他應(yīng)收款科目。

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-28 14:44

按您說的的。需要年末賬務(wù)處理調(diào)到其他應(yīng)收款——超支。借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:事業(yè)支出——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)等明細(xì)科目****元,(注:這是往年的記賬方法),現(xiàn)在新財(cái)務(wù)會計(jì)按借:其他應(yīng)收款——超支****元,貸:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用——商品服務(wù)支出——?jiǎng)趧?wù)費(fèi)****元,對嗎?

A會計(jì)學(xué)堂朱老師 追問

2019-05-28 14:46

另外:2018年末已過去了,現(xiàn)在不能在調(diào)整賬目了。如何處理?我的原201812月財(cái)會科目余額表中,財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)借方余額:29149.03  那我初始化時(shí)預(yù)算會計(jì)中資金結(jié)存記:-29149.03  財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn):-29149.03,這樣也不可能嗎?

姜老師 解答

2019-05-28 15:43

一是你的賬務(wù)處理是對的。二是手工錄入期初余額時(shí)按照正確的金額填列期初余額。你可以參照你的財(cái)務(wù)決算報(bào)表期初余額填列。

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財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余科目不能是借方金額。借方金額是超支,需要年末賬務(wù)處理時(shí)調(diào)到其他應(yīng)收款—超支。
2019-05-28 11:10:15
同學(xué)你好,應(yīng)該是有人退回20000津貼補(bǔ)貼,又沖回了20000的計(jì)提。
2021-04-15 06:33:17
財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)科目借方記錄的是財(cái)政補(bǔ)助支出本期發(fā)生額,貸方:財(cái)政補(bǔ)助收入本期發(fā)生額 是的
2019-05-28 10:28:47
資金結(jié)存=財(cái)政補(bǔ)助結(jié)轉(zhuǎn)+科教項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)+事業(yè)基金+專用基金
2019-08-08 09:20:06
您好,是的,一般是根據(jù)憑證匯總表或者丁字賬來填寫的。
2017-03-29 15:59:54
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