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送心意

陳詩晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-28 14:02

支付方
借:預(yù)付賬款
貸:銀行存款
每月攤銷
借:XX費(fèi)用
貸:預(yù)付賬款

凌飛 追問

2019-05-28 14:03

老師,請(qǐng)問對(duì)于N公司,如何做會(huì)計(jì)分錄?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 14:05

借:銀行存款
貸:預(yù)收 賬款
按月確認(rèn)收入
借:預(yù)收 賬款
貸 營業(yè)收入

凌飛 追問

2019-05-28 14:07

老師,2019.1月收了3000元,j2019.5月收了2604元。是不是2019.1-4月平均分?jǐn)?,每月收?50元,5月收到2604元直接做5月的收入呢?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 14:10

如果收到的錢是直接當(dāng)期的收入,就直接確認(rèn)為收入了。

凌飛 追問

2019-05-28 14:14

老師,這個(gè)客戶一年租金10000元,但她付租金的時(shí)間都不確定,每次付款的金額也不確定,要怎么做會(huì)計(jì)分錄 比較好呢?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 14:47

你一年1萬,每月就是1萬/12,每月確認(rèn)這么多收入

凌飛 追問

2019-05-28 14:59

一年一萬元,平均每個(gè)月800多元。
現(xiàn)在是這個(gè)客戶1月交了3000元,那么2019.1-3月可以直接分?jǐn)?,每個(gè)月800多,但客戶4月沒有交費(fèi),5月又交了2604元,這樣要怎么做會(huì)計(jì)分錄呢?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 15:03

你每月都確認(rèn)800多的是收入,
交的錢有預(yù)收就是借預(yù)收賬款,沒有就是應(yīng)收帳款

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 15:03

明白邏輯沒有,同學(xué)

凌飛 追問

2019-05-28 15:43

2019.1月收到3000元,借:銀行存款 3000  貸:預(yù)收賬款 3000
2019.1-3月分?jǐn)偨瑁ǖ谝粋€(gè)月837元后面每個(gè)月833元):預(yù)收賬款833   貸:營業(yè)收入833
2019.4月未收到租金,前期租金余額497,借:應(yīng)收賬款336  借預(yù)收賬款497,貸營業(yè)收入833
2019.5月收到2604元,借:銀行存款2604  貸:應(yīng)收賬款336,貸:預(yù)收賬款2268  
                                借:預(yù)收賬款833  貸:營業(yè)收入833
老師,您看這樣對(duì)不對(duì)?

陳詩晗老師 解答

2019-05-28 15:48

對(duì)了,分錄完全正確

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相關(guān)問題討論
你好,土地使用稅是代繳嗎?
2017-07-21 11:19:16
您好,租金屬于哪個(gè)會(huì)計(jì)分錄,您是指費(fèi)用?還是收入? 費(fèi)用,在管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用的二級(jí)明細(xì)設(shè)置,收入在營業(yè)收入的二級(jí)明細(xì)設(shè)置。
2016-09-06 14:52:26
你好,廠租金 借:制造費(fèi)用,貸:銀行存款等科目?
2021-10-09 10:21:21
您好,參考分錄,借成本/費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸銀行存款。
2020-06-19 18:38:38
借預(yù)付賬款 貸銀行存款 按月分?jǐn)倳r(shí)候借管理費(fèi)用貸預(yù)付賬款
2015-10-09 16:29:02
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