
你好,我想咨詢一下,已交的企業(yè)所得稅不退稅,我要調(diào)增管理費(fèi)用,請(qǐng)問老師我要怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
答: 你好, 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用 貸:
已交的企業(yè)所得稅,不退稅,要調(diào)整管理費(fèi)用,應(yīng)該怎么做會(huì)計(jì)處理呢?
答: 你好,調(diào)整增加應(yīng)納稅所得額,沒有補(bǔ)交稅款,是不需要做分錄的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
2020年管理費(fèi)用-工資多記了,個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)于2021年已經(jīng)更正重新申報(bào),2020年年報(bào)也更正申報(bào)了,更正申報(bào)后單位仍然屬于虧損狀態(tài)不牽扯企業(yè)所得稅稅款的問題,現(xiàn)在就是不知道如何賬務(wù)處理?
答: 您好,多計(jì)提部分紅字沖回,跨年度做賬用以前年度損益調(diào)整


傻傻的小蝴蝶 追問
2019-05-28 14:43
月月老師 解答
2019-05-28 14:47
傻傻的小蝴蝶 追問
2019-05-28 15:14
月月老師 解答
2019-05-28 15:15
傻傻的小蝴蝶 追問
2019-05-28 15:17
月月老師 解答
2019-05-28 15:27