
你好,我有個(gè)問題想請(qǐng)教您。掛靠本地建筑企業(yè)建安值稅繳9%。掛靠外地建筑企業(yè)當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2%,給掛靠企業(yè)繳1%.增值稅總計(jì)是3%.當(dāng)?shù)仡A(yù)繳企業(yè)所得稅0.2%,給掛靠企業(yè)1.8%,個(gè)人所得稅0.5%。是這樣的計(jì)稅方式么
答: 你給出的這些都是正常的稅率和稅種。
建筑企業(yè)施工方在當(dāng)?shù)仡A(yù)繳的稅款,掛靠方怎么做賬
答: 掛靠方付的款,掛與施工方的往來
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
營改增以后我們掛靠河南的一家建筑企業(yè),人家要我們預(yù)繳2%的企業(yè)所得稅,合理嗎?而且預(yù)繳所得稅以后才給開外經(jīng)證,跨地區(qū)經(jīng)營,在我們當(dāng)?shù)仡A(yù)繳2%的增值稅,而且要我們提供給70%的成本票和30%的工資薪金表,再收我們3個(gè)點(diǎn)的掛靠費(fèi)
答: 你好,不是太合理。一般都是取得收入時(shí)才扣相應(yīng)的管理費(fèi)和相應(yīng)的稅金。而且一般要低于100%成本費(fèi)用票的,應(yīng)該是這個(gè)掛靠公司條件太苛刻了

