老師,代扣社保退單位差額怎么做賬務(wù)處理,代扣直接在本月沖掉了,比如本月扣社保17000元,退單位差額1100元,銀行代扣15900元,怎么做分錄?
Candy
于2019-05-28 19:31 發(fā)布 ??1199次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-05-28 20:52
您好,原本應(yīng)退的是,借管理費(fèi)用——社保-1100貸應(yīng)付職工薪酬西——社保-1100,正常計提,借管理費(fèi)用——社保17000貸應(yīng)付職工薪酬——社保17000實(shí)際扣款,借應(yīng)付職工薪酬——社保15900貸銀行存款15900
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2019-05-28 20:52:40

這個抵扣單位不做賬,這個單位抵扣個人做 借應(yīng)付職工薪酬 單位社保 負(fù)數(shù), 借其他應(yīng)付款個人社保,是之前多交單位部分減免抵減后面需要交吧?
2020-08-18 11:56:30

您好,請問您是在2月就知道疫情減免社保的具體金額嗎?
2020-05-20 10:02:44

財務(wù)會計:計提工資。借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用(或單位管理費(fèi)用)30000貸應(yīng)付職工薪酬30000。發(fā)放工資:借應(yīng)付職工薪酬30000貸其他應(yīng)付款-個人社保4000其他應(yīng)付款-個人公積金1000,貸財政撥款收入25000。預(yù)算會計:借事業(yè)支出25000貸財政撥款預(yù)算收入25000
2020-07-07 16:21:47

你好 那你能區(qū)分之前個人和單位部分分別退的多少金額嗎
2019-09-10 17:14:45
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