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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2019-05-29 10:57

借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 銷售做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額,你之后按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以,要是銷項大于進項還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去

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借庫存商品 進項稅額 貸應(yīng)付賬款 銷售做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 銷項稅額,你之后按下面這個結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅下面去就可以,要是銷項大于進項還需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面去
2019-05-29 10:57:21
您好,是的轉(zhuǎn)到進項稅額里面,計提增值稅的會計分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
2020-12-31 06:14:23
同學(xué)好,1采購分錄 借:原材料(固定資產(chǎn)、庫存商品、成本費用)應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付帳款(銀行存款,2 、銷售分錄 借:應(yīng)收帳款(銀行存款),貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅)3、月底增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅,結(jié)轉(zhuǎn)過程如下: 1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進項稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額: 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 貸:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進、銷差額): 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費—未交增值稅 4、實際交納時 借:應(yīng)交稅費—未交增值稅 貸:銀行存款
2020-04-01 16:54:45
您好 請問進項跟銷項的分錄都寫了吧
2019-12-18 11:06:56
可以抵扣進項稅,發(fā)票金額計入材料成本中,與材料一起結(jié)轉(zhuǎn)到產(chǎn)成品成本中。
2015-04-14 13:17:47
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