
老師,加計(jì)抵減這塊的賬務(wù)處理,就是加計(jì)抵減財(cái)務(wù)怎么核算,你能跟我告訴這個(gè)怎么處理嗎
答: 您好 實(shí)際抵減的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:其他收益 銀行存款
你好!老師!我們公司把單一品種承包給單獨(dú)一個(gè)部門,這個(gè)部門也由財(cái)務(wù)獨(dú)立核算,現(xiàn)在發(fā)生銷售退回,應(yīng)怎么做賬務(wù)處理?
答: 你好,銷售退回直接紅沖就行了
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
總店與直營(yíng)店的賬務(wù)處理,直營(yíng)店是獨(dú)立核算的
答: 你好,那就各自根據(jù)自己的業(yè)務(wù)分別做相應(yīng)賬務(wù)處理就是了

