老師,材料入庫(kù)了,與車(chē)間領(lǐng)料時(shí),入賬的單價(jià)應(yīng)該都是 問(wèn)
同學(xué)你好,我給你解答 答
請(qǐng)問(wèn),未實(shí)繳股權(quán)轉(zhuǎn)讓,固定資產(chǎn)占總資產(chǎn)85%,所有者權(quán) 問(wèn)
您好,這個(gè)按轉(zhuǎn)讓價(jià)減去實(shí)繳數(shù) 答
老師好!想問(wèn)下,已抵扣的發(fā)票,現(xiàn)需折扣,需紅沖重開(kāi),賬 問(wèn)
開(kāi)負(fù)數(shù)發(fā)票紅沖就原分錄紅沖,取得新發(fā)票后重新做成本費(fèi)用賬 答
老師,我們公司借給另外一個(gè)公司一筆錢(qián),然后開(kāi)了利 問(wèn)
那個(gè)是計(jì)入其他業(yè)務(wù)收入 答
老師,給員工的離職補(bǔ)償金怎么做分錄啊,謝謝 問(wèn)
您好,計(jì)入 管理費(fèi)用-補(bǔ)償費(fèi) 答

購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 購(gòu)買(mǎi)材料用銀行匯票付:借:原材料/庫(kù)存商品 再借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付票據(jù) 老師分錄對(duì)不對(duì)
答: 你好,你的會(huì)計(jì)分錄是正確的
購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù) 借:應(yīng)收票據(jù) 貸:銀行存款 購(gòu)買(mǎi)材料用銀行匯票付:借:原材料/庫(kù)存商品 再借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付票據(jù) 老師分錄對(duì)不對(duì)
答: 你好,購(gòu)買(mǎi)銀行票據(jù) 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 購(gòu)買(mǎi)材料用銀行匯票付:借:原材料/庫(kù)存商品 再借進(jìn)項(xiàng)稅 貸:應(yīng)付票據(jù)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,購(gòu)買(mǎi)了原材料,收到發(fā)票價(jià)款80萬(wàn),增值稅10萬(wàn),用背書(shū)價(jià)值80萬(wàn)的銀行承兌票據(jù)支付,不夠的用銀行存款付,分錄是借:原材料,應(yīng)交增值稅,貸:應(yīng)收票據(jù),為什么是應(yīng)收票據(jù)?
答: 你好,這個(gè)承兌是不是你們單位收到的,只要是收到的都是應(yīng)收票據(jù)。


上善若水。 追問(wèn)
2019-05-29 18:23
紫藤老師 解答
2019-05-29 18:24