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送心意

趙老師

職稱中級會計師

2015-09-07 20:53

老師,我之前沒報過,有點不知道從哪下手,我是不是應(yīng)該先用稅控盤抄報稅,然后用電子鑰匙報稅?

淡色陽光╯▂╰ 追問

2015-09-07 21:04

老師,這個月開票了,就必需繳稅嗎

趙老師 解答

2015-09-07 20:44

不是零申報,只是不用納稅.

趙老師 解答

2015-09-07 21:03

是的,稅控系統(tǒng)先抄報稅

趙老師 解答

2015-09-08 07:31

不是的,進(jìn)項大于銷項都有留抵稅額不用納稅,銷項大于進(jìn)項的情況才要納稅.

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相關(guān)問題討論
1、是正常申報的 2、這個是要根據(jù)具體的銷項稅額和進(jìn)項稅額的數(shù)字填寫的。不是要填一樣的。
2018-11-29 10:06:08
您好,是的,會自動留抵的
2020-09-15 10:31:52
不是零申報,只是不用納稅.
2015-09-07 20:44:01
進(jìn)項大于銷項是不需要繳納增值稅稅款的。正常填列申報表,差額會體現(xiàn)在主表“期末留抵稅額”中。 如果您對我的解答滿意,請您及時給予好評,謝謝?。∪绻€有疑問,歡迎您繼續(xù)提問。
2018-05-04 11:26:51
嗯,這種情況可能是因為數(shù)據(jù)錄入錯誤或理解稅法有偏差。銷項稅額是您開具發(fā)票產(chǎn)生的稅額,進(jìn)項稅額是您從供應(yīng)商處獲得的抵扣稅額。兩者相減得出應(yīng)納增值稅額。檢查一下數(shù)據(jù)是否有誤,或者咨詢專業(yè)人士確認(rèn)稅法應(yīng)用是否正確。
2024-09-01 12:53:52
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