您好,發(fā)現(xiàn)這個月現(xiàn)金多了23元,除了做 會計分錄后還要做什么表格嗎?
外向的老鼠
于2019-05-29 16:52 發(fā)布 ??712次瀏覽
- 送心意
QQ老師
職稱: 中級會計師
相關(guān)問題討論

你好,還需要做一個盤點表 作為附件
2019-05-29 17:01:29

你好,需要做一張現(xiàn)金盤點的盤盈表。
2019-05-29 16:53:36

您好!第三題首先要求材料成本差異率=(2000+4000)/(100000+200000)=2%,發(fā)出材料應(yīng)負(fù)擔(dān)的成本差異=160000×2%=3200,發(fā)出材料的實際成本=160000+3200=163200,結(jié)存材料的實際成本=(100000+200000-160000)×(1+2%)=142800,領(lǐng)用材料的會計分錄:借:生產(chǎn)成本100000,管理費用60000,貸:原材料160000,分?jǐn)偛牧铣杀静町惖臅嫹咒洠航瑁荷a(chǎn)成本2000,管理費用1200,貸:材料成本差異3200
2019-12-31 09:36:30

(一)賒購:借:庫存商品
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)
貸:應(yīng)付賬款
現(xiàn)金采購:借方一樣,貸:銀行存款
現(xiàn)金銷售:借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額),借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
賒銷:借:應(yīng)收賬款 貸方和現(xiàn)金銷售一樣,第二個分錄一樣
(二)計提折舊:借:管理費用 貸:累計折舊
(三)借:銷售費用 管理費用 貸:應(yīng)付職工薪酬
借:應(yīng)付職工薪酬 貸:銀行存款 其他應(yīng)付款-代扣代繳個稅,借:其他應(yīng)付款-個稅公司負(fù)擔(dān)部分 貸:銀行存款
1.借:待處理財產(chǎn)損益1000 貸:庫存現(xiàn)金1000,借:其他應(yīng)收款-小娜 500 管理費用500 貸:待處理財產(chǎn)損益
2.借:管理費用-水電費2000 貸:其他應(yīng)付款2000
3.借:固定資產(chǎn)-倉庫社備300000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)39000 貸:銀行存款339000,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備3000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)270 貸:銀行存款3270,借:固定資產(chǎn)-倉庫設(shè)備5000 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進項稅額)300 貸:應(yīng)付賬款5300
2020-06-21 07:10:05

老師幫我看一下嘛怎么做會計分錄
2020-07-02 07:03:59
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