
老師,之前外賬是代理記賬公司做的,供應(yīng)商現(xiàn)在就2個情況,1.付了款,沒收到發(fā)票的,掛著余額。2就是收到發(fā)票,沒有付款,不明確付款方式的,也可能是現(xiàn)金。是要全部補做現(xiàn)金嗎,這2個情況要怎么調(diào)的,問同事因為都是前幾年的,所以都不記得了
答: 如果都是真實的1,索取發(fā)票,實在要不來,結(jié)合原憑證處理,借成本 貸應(yīng)付 但不能稅前扣除 。2.不管他,實際付款時再支付 。
關(guān)于供應(yīng)商開給發(fā)票的抵扣聯(lián),公司是要自己留檔的吧?不用給代理記賬公司入賬吧?
答: 你好,是的,做賬只需要發(fā)票聯(lián),抵扣聯(lián)是納稅人自己保存?zhèn)洳榈?
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
之前代理記賬公司給做的賬,上面掛了好多應(yīng)收應(yīng)付款項,實際上是走的現(xiàn)金,兩年累計了好多,現(xiàn)在想調(diào)整,應(yīng)該怎么弄呢
答: 首先,你要仔細(xì)核實應(yīng)該要調(diào)整的是那幾張憑證。然后摘要要說明清楚修改哪幾張憑證。 舉個例子 以前 借 管理費用 貸 應(yīng)付賬款。實際上用現(xiàn)金支付。所以要這么改 借應(yīng)付賬款 貸 現(xiàn)金。就是把應(yīng)收應(yīng)付沖掉。 最后要核實調(diào)整后的現(xiàn)金和銀行存款是否對上帳。