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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2019-05-30 11:00

你好,借方本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款?

果粉?? 追問

2019-05-30 11:35

是的

鄒老師 解答

2019-05-30 11:36

你好,這樣做調(diào)整分錄
借;以前年度損益調(diào)整——主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款

果粉?? 追問

2019-05-30 11:39

然后 借未分配利潤 貸 以前年度損益調(diào)整嗎

果粉?? 追問

2019-05-30 11:40

應(yīng)該是借 應(yīng)付賬款 貸 以前年度損益調(diào)整 然后 借 以前年度損益調(diào)整 貸 未分配利潤?

鄒老師 解答

2019-05-30 11:40

你好,結(jié)轉(zhuǎn)分錄是
借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調(diào)整

果粉?? 追問

2019-05-30 11:44

如果按照你這個(gè) 貸方應(yīng)付賬款金額
不是會變更大嗎

鄒老師 解答

2019-05-30 11:46

你好,你之前錯(cuò)誤的計(jì)入借方應(yīng)付賬款,那現(xiàn)在調(diào)整到貸方,這樣才可以使得應(yīng)付賬款金額是正確的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 只要是數(shù)據(jù)正確,有原始憑證支撐,沒有問題的
2020-05-31 18:04:48
你好,是的。
2020-03-03 09:59:16
你好,今年這樣做分錄 借;主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫存商品 ,貸;主營業(yè)務(wù)成本
2019-06-25 12:59:05
你好,是損益
2017-09-28 17:14:26
你好,借方本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款?
2019-05-30 11:00:36
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