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送心意

立紅老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2020-03-20 17:45

你好,按多沖的金額做負(fù)數(shù)分錄再?zèng)_回就可以的

小緣 追問

2020-03-20 17:51

那摘要直接寫紅沖某年多沖應(yīng)付材料款?分錄怎么做假如多沖20萬, 是不是1.借:應(yīng)付購(gòu)貨款    -200000  貸:銀行存款- 200000,在做正確的:借:材料費(fèi)  200000   貸:銀行存款200000

立紅老師 解答

2020-03-20 18:04

你好,
那摘要直接寫紅沖某年多沖應(yīng)付材料款?——是的
是不是1.借:應(yīng)付購(gòu)貨款 -200000 貸:銀行存款- 200000,在做正確的:借:材料費(fèi) 200000 貸:銀行存款200000——是的,先沖錯(cuò)誤的,再做正確的

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相關(guān)問題討論
同學(xué)你好 只要是數(shù)據(jù)正確,有原始憑證支撐,沒有問題的
2020-05-31 18:04:48
你好,是的。
2020-03-03 09:59:16
你好,今年這樣做分錄 借;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額), 貸;應(yīng)收賬款等科目 借;庫(kù)存商品 ,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-06-25 12:59:05
你好,是損益
2017-09-28 17:14:26
你好,借方本來應(yīng)當(dāng)計(jì)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,錯(cuò)誤的計(jì)入了應(yīng)付賬款?
2019-05-30 11:00:36
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