老師,12月收到市和省項(xiàng)目專款專用做研發(fā),合計(jì)38萬,我賬務(wù)處理是做遞延收益,12月沒有確認(rèn)收入。我現(xiàn)在的問題是:填第四季度季報(bào)時(shí)第五行:減不征稅收入和稅基減免應(yīng)納稅所得額:填多少。是填38萬還是填0
寂寞的黑褲
于2016-01-14 09:14 發(fā)布 ??1134次瀏覽
- 送心意
鄒老師
職稱: 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
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除非撥款文件載明是免稅或不征稅,一般是要計(jì)入遞延收益或營(yíng)業(yè)外收入申報(bào)納稅的
2016-01-16 12:30:13

你好? ?查賬征收 是個(gè)體戶的話? ? 季度預(yù)繳個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅? = (季度收入 -季度成本費(fèi)用稅金等 )*稅率-扣除數(shù) ;? ?你是 企業(yè)的話? 就是按? :? 企業(yè)所得稅? =? ?利潤(rùn)總額*稅率計(jì)算的??
2021-04-20 11:32:58

您好,應(yīng)該納稅調(diào)增180萬元,如果考慮城建稅附加稅在稅率13%的情況下,172.2萬元調(diào)增
2019-09-23 22:36:57

用自產(chǎn)產(chǎn)品對(duì)外投資視同銷售處理,按第一問給出的條件,收入應(yīng)調(diào)增應(yīng)納稅所得500萬,成本應(yīng)調(diào)減應(yīng)納稅所得320萬,凈調(diào)增180萬,你所說的144萬不知是否還有其他因素,請(qǐng)把答案和題目完整貼上來看一下
2019-09-23 14:01:04

企業(yè)所得稅是收入減成本費(fèi)用的,所以按總金額計(jì)入收入,減去成本、費(fèi)用后計(jì)算所企業(yè)所得稅
2018-11-21 13:36:38
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