
差額征收的小規(guī)模納稅人銷項(xiàng)稅額,根據(jù)發(fā)票的稅額計(jì)入應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額我是想咨詢一下,差額征收的小規(guī)模納稅人收入的分錄怎么做因?yàn)椴铑~征收的銷售收入的計(jì)算金額,是開票含稅金額-工資=含稅銷售額 申報(bào)的銷項(xiàng)稅額=含稅銷售額/(1+5%)
答: 你直接就交稅了,做個(gè)交稅分錄就可以啊,同學(xué)
小規(guī)模納稅人,應(yīng)交增值稅=含稅銷售額/(1+3%)*3%,是嗎?
答: 你好1,對(duì)的沒錯(cuò),是這樣計(jì)算的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
小規(guī)模納稅人季度銷售額30萬以上,銷售額100萬,征收率3%,怎么計(jì)算增值稅,發(fā)生收入時(shí)計(jì)入應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額的金額怎么處理?
答: 你好,這個(gè)100萬是價(jià)稅合計(jì)嗎?
小規(guī)模納稅人應(yīng)交增值稅=不含稅銷售額*3%=含稅銷售額/(1+3%)*3% 老師,是不是這樣計(jì)算的?
小規(guī)模納稅人計(jì)算應(yīng)交稅額中銷售額是包含進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅的嗎
物業(yè)公司小規(guī)模算增值稅,銷售額是含稅的還是不含稅,主營業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)收入是指銷售額扣除應(yīng)交增值稅的金額嗎老師
老師小規(guī)模的銷售收入增值稅不是也的放應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)嗎
小規(guī)模納稅人和一般納稅人界定標(biāo)準(zhǔn)中說,年應(yīng)稅銷售額500萬元以下的為小規(guī)模納稅人,其中所說的年應(yīng)稅銷售額是含增值稅的銷售額還是不含?


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2019-05-30 18:08
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2019-05-30 18:11
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2019-05-30 18:14
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2019-05-31 08:48