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安靜的高跟鞋
于2019-05-31 09:11 發(fā)布 ??2303次瀏覽
暖暖老師
職稱: 中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-05-31 09:12
你好,可以不用計(jì)提,如果計(jì)提了需要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
安靜的高跟鞋 追問
2019-05-31 09:24
老師你好,附加稅是已實(shí)際繳納增值稅為依據(jù),意思是增值稅減免的話,只將增值稅減免部分計(jì)入營業(yè)外收入,附加稅可以不計(jì)提,也不做會計(jì)分錄,另外水利基金已不含稅收入為依據(jù),沒有超過30萬,也可以不計(jì)提,不做會計(jì)分錄,印花稅購銷合同部分,以不含稅收入為依據(jù),減半征收部分,計(jì)提印花稅減半部分,轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,這樣的理解對嗎,謝謝老師指導(dǎo)
暖暖老師 解答
2019-05-31 09:26
是的餓,減免就可以不計(jì)提的
2019-05-31 09:31
老師好,那就是增值稅減免了,附加稅不計(jì)提,也不做會計(jì)分錄,水利基金,不上30萬,不計(jì)提,不做會計(jì)分錄,只有購銷合同印花稅減半部分繳納稅款,分錄是借方:營業(yè)稅金及附加 貸方:應(yīng)交稅費(fèi)-印花稅,這樣理解對嗎,謝
2019-05-31 09:32
是的,繳納時(shí)再做銀行存款
2019-05-31 09:34
另外,加入咨詢課堂(收費(fèi)的),在哪兒
2019-05-31 09:36
這個需要問問在線客服老師
2019-05-31 09:37
謝謝了
2019-05-31 09:38
不客氣麻煩給予五星好評
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暖暖老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
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