亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

月月老師

職稱中級會計師

2019-05-31 12:06

你好
借:原材料 10000
貸:銀行存款7000
營業(yè)外收入3000
借:其他應收款-個人3000
貸:銀行存款3000

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好 借:原材料 10000 貸:銀行存款7000 營業(yè)外收入3000 借:其他應收款-個人3000 貸:銀行存款3000
2019-05-31 12:06:23
你好 付款的備注寫錯了 最好收付款雙方做一個說明?
2021-07-02 17:08:51
您好,首先這樣的做法是違背了三流合一的要求的。但是事情已經做了,也只能是沖領導的往來款了。
2020-06-28 11:24:19
你好,1、收到拆遷款 借:銀行存款 貸:固定資產清理 2、拆遷的房屋等固定資產,會計帳要做固定資產清理。先將拆遷的固定資產從賬面上轉出 借:固定資產清理(原值-折舊) 借:累計折舊 貸:固定資產 3、如果拆遷款大于轉出的固定資產凈值(屬于凈收益) 借:固定資產清理 貸:營業(yè)外收入 4、如果拆遷款小于轉出的固定資產凈值(屬于凈損失) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產清理
2020-06-18 18:17:49
你好 剩余的往來款 你們確認收入的時候沖掉就可以了
2019-09-23 16:38:53
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...