老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
不明白BD選項怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(錯誤):組合標準差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無法通過權(quán)重讓風險完全抵消,標準差不可能為 0?。D 選項(正確):組合標準差≤各資產(chǎn)標準差最大值(乙的15%?),因全投乙時標準差為15%,故組合標準差不超過15%?。 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答
老師好,1-5月個人所得稅每月申報金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報治可以 答

老師,公司要注銷進行清算,賬面上存在借法人的錢其他應(yīng)付款貸方10萬,未分配利潤貸方15萬左右,固定資產(chǎn)25萬,說要把賬調(diào)平,這要怎么調(diào)???這樣在注銷,清算過程中會產(chǎn)生稅費嗎?
答: 你好!注銷主要是該交的稅要交清,然后就是賬上該收的錢該付的錢付了,資產(chǎn)處置后分紅,過程中會產(chǎn)生增值稅(資產(chǎn)變賣)及附加,印花稅,所得稅,再后還有可以涉及個人所得稅
公司現(xiàn)在仍然經(jīng)營,但是其他應(yīng)付款(借支款)比較大,未分配利潤是負數(shù),現(xiàn)在可以用固定資產(chǎn)來處理其他應(yīng)付款嗎
答: 您好,您的意思是用固定資產(chǎn)抵其他應(yīng)付款是吧,這種抵債是可以的,但是處置固定資產(chǎn)的相關(guān)稅費還是需要交的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,咨詢下,如果要給別人的利潤,去年的,之前掛賬了,但是現(xiàn)在不給他們了,要如何掛賬之前的會計掛了其他應(yīng)付款~某人,利潤分配,那現(xiàn)在沖回,利潤分配要調(diào)到去年年底吧那就會影響今年的利潤,今年的就不準了吧我之前是做的利潤分配~未分配利潤直接掛賬 其他應(yīng)付款~某人,這樣做是不是有些問題?現(xiàn)在我是不是之前沖回借:其他應(yīng)付款~某人貸:利潤分配~未分配利潤我們是小公司,我就沒有把利潤分配中分的很細
答: 你好! 可以的
非獨立核算:分公司上繳利潤 借:利潤分配-未分配利潤 貸:其他應(yīng)付款-上交利潤 上交利潤后總公司再已勞務(wù)費的方式轉(zhuǎn)分公司,可以嗎
開始建賬.前面幾個月的沒有記賬資產(chǎn)與負債的差額可以計入其他應(yīng)付款嗎還是一定要記入利潤分配的未分配利潤?
年底報表應(yīng)付款:90萬,應(yīng)收60萬,其他應(yīng)付款110萬,其它應(yīng)收40萬,未分配利潤—2263萬,正常嗎?幫我分析下,剛接手


迅速的心情 追問
2019-06-01 08:50
文老師 解答
2019-06-01 09:06