
購貨時:借記部門成本,貸記應付賬款,無發(fā)票;付款給供應商時:借記應付賬款,貸記現(xiàn)金,此時又提供了增值稅專用發(fā)票;請問如何調(diào)整處理??
答: 您好!你直接吧發(fā)票貼到第一個購貨的時候的憑證里面去就可以了。
物資部門月底拿來機械設備租賃結(jié)算單,但是供應商未開具來增值稅專用發(fā)票,仍然需要先入賬,在用的統(tǒng)一科目里沒有應付賬款-暫估款,請問怎么做這筆賬
答: 您好 您可以在軟件里面增加一個二級科目暫估
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
向供應商開電費發(fā)票可以開增值稅專用發(fā)票嗎
答: 可以的。。。。。。。。。。。


緩慢的芝麻 追問
2019-06-01 09:40
bamboo老師 解答
2019-06-01 09:42
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2019-06-01 09:43
緩慢的芝麻 追問
2019-06-01 09:46
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2019-06-01 09:55
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