
增值稅申報錯誤,已經(jīng)扣款,怎么申請退稅
答: 得去大廳修改了,填寫退稅申請
請問3月份已申報未開票收入40萬,4月份開票10萬,申報增值稅的時候未開票填的負數(shù)8萬,少填了倆萬,這倆萬能不能在五月份報稅的時候補填上?還是修改4月份報表,申請退稅?
答: 在這個月填寫可以的,你賬上和報表的需要一致
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
如果我報關單出口日期是5月份,但是我這個月還沒有申請退稅,現(xiàn)在6月份報五月份稅的時候需不需要就確認收入報到增值稅申報表上面呢?還是哪個月申請退稅哪個月再確認收入
答: 同學你好 這個直接填寫收入就可以

