
其他應(yīng)付款報表上為負(fù)數(shù),讓調(diào)整到其它應(yīng)收,其他應(yīng)付調(diào)入其他應(yīng)收,請問憑證應(yīng)該如何做。
答: 您好 可以不做賬務(wù)處理 填資產(chǎn)負(fù)債表的時候重分類填寫即可 如果你要做分錄的話 借:其他應(yīng)收款 貸:其他應(yīng)付款
請問平時掛其他應(yīng)收、其他應(yīng)付款要填制什么憑證嗎?
答: 需要的,因?yàn)槭峭鶃砜?,因此要銀行回單或者相應(yīng)的資料的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請問老師:總分公司掛的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款,在沒有實(shí)際還款的情況下,可不可以用記賬憑證直接沖銷?
答: 你好,不可以的,除非你們之間有其他原因的


sugar 追問
2019-06-01 11:17
bamboo老師 解答
2019-06-01 11:23