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老師,我這個勞務(wù)公司是4月底開戶的。然后我5-6月開了增值稅普通發(fā)票20幾萬的發(fā)票。我沒有申報?,F(xiàn)在更正申報的話。我是需要申報和我開的數(shù)字一樣的工資嘛
掛靠勞務(wù)公司,現(xiàn)在要在年底開成本抵扣票,都是增值稅普通發(fā)票,數(shù)額大。勞務(wù)公司是不是只開70%的成本票,其他的需要繳稅,具體繳多少的稅
勞務(wù)公司可以開增值稅普通發(fā)票差額發(fā)票,為什么工廠要開增值稅普通發(fā)票全額?這樣工廠有什么好處?
能不能把增值稅電子普通發(fā)票當(dāng)做增值稅普通發(fā)票來用呀?增值稅電子發(fā)票普通發(fā)票和增值稅普通發(fā)票是怎么使用的?


A. A 追問
2019-06-02 16:00
A. A 追問
2019-06-02 16:01
汪晨老師 解答
2019-06-02 16:03