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送心意

徐阿富老師

職稱中級會計師

2019-06-03 06:37

你好,暫估是借材料采購――暫估,貸應付賬款――暫估

徐阿富老師 解答

2019-06-03 06:38

上面這個是貨到暫估的分錄

徐阿富老師 解答

2019-06-03 06:38

暫估沖回就是上面這個沖紅字金額就好

蘋果豬 追問

2019-06-03 06:39

到貨暫估不是要計原材料嗎?

徐阿富老師 解答

2019-06-03 06:39

發(fā)票到了,就是按照你正常做帳,借材料采購采購,借應交稅費――應交增值稅――進項稅額.  貸,應付賬款

蘋果豬 追問

2019-06-03 06:51

暫估入庫,借原材料,貸應付暫估。付款時,借預付賬款,貸銀行。收到發(fā)票,借材料采購,貸應付賬款,借原材料紅字,貸應付暫估紅字,借原材料,貸材料采購,然后預付沖掉應付,麻煩幫我看一下

徐阿富老師 解答

2019-06-03 06:54

你好,最后做一筆借應付賬款   貸預付賬款,這樣就沖掉了

蘋果豬 追問

2019-06-03 06:56

那每月材料采購科目應該沒有余額吧

徐阿富老師 解答

2019-06-03 07:13

是的,都轉入原材料科目了

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相關問題討論
你好,暫估是借材料采購――暫估,貸應付賬款――暫估
2019-06-03 06:37:31
你好 采購材料當月收到發(fā)票,借;原材料,貸;應付賬款等科目 當月沒收到發(fā)票的,借;原材料,貸;應付賬款——暫估
2020-05-22 15:08:09
好的,我做完發(fā)給你
2020-04-24 17:31:43
可以這樣處理的
2016-05-19 09:11:50
學員你好,分錄如下 借:原材料 應交稅費-增值稅-進項稅額 貸:銀行存款 請給個五星好評
2021-11-28 20:09:08
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