
請(qǐng)問(wèn)幫境外企業(yè)代扣代繳,稅費(fèi)由中國(guó)境內(nèi)企業(yè)支付,核定稅種為增值稅、附加稅,假定合同簽訂的為不含稅價(jià),請(qǐng)問(wèn)怎么計(jì)算稅額?
答: 你好,學(xué)員,計(jì)算稅額,不含科金額*稅率 =應(yīng)交增值稅 應(yīng)交增值稅*附加稅率=應(yīng)交附加稅。祝工作順利,請(qǐng)給我打五個(gè)星星!
我想請(qǐng)教一下,給客戶的禮品,取得的是專票,代扣代繳個(gè)稅時(shí)是按不含稅價(jià)格還是含稅價(jià)格?
答: 你好,這個(gè)應(yīng)該是不代扣代繳個(gè)稅的
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
支付境外非居民企業(yè)“宣傳策劃服務(wù)”的費(fèi)用代扣代繳的所得稅如何計(jì)算(支付不含稅價(jià)款為260萬(wàn))是不是要260萬(wàn)/(1+0.06)*10%算出來(lái)就是應(yīng)該代扣代繳的所得稅?
答: 你是不含稅的話為什么還要除以1+0.06