
老鼠,增值稅主表25欄期初未交稅額怎么填寫的
答: 不用填寫 自動帶出的 增值稅申報主表第25欄期初未繳稅額是指上月產(chǎn)生,本月繳納的增值稅,第24欄應(yīng)納稅額是本月應(yīng)納增值稅,本月24欄的數(shù)字,下月申報表中應(yīng)在25欄。
未認證發(fā)票 應(yīng)交稅費---待抵扣增值稅進項。 填寫增值稅附表和主表時如何填寫?
答: 你好 待抵扣增值稅進項稅,不需要在申報表上顯示 !
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
稅控設(shè)備抵扣增值稅,填寫“增值稅附表4”第1行和“增值稅減免稅申報表”,再手工填寫增值稅主表第23行“應(yīng)納稅額減征額”。是這樣操作的嗎?
答: 您好,您說的非常正確
1月份認證的增值稅專用發(fā)票6份,稅額3541.53,不含稅金額21130.47,在增值稅申報表中怎么填寫?主表怎么填寫?附表怎么填寫?
老師你好,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)增值稅實行預(yù)繳,每月填寫增值稅主表時,第28行“分次預(yù)繳稅額”是不是就填寫預(yù)繳增值稅表的稅額?
老師增值稅申報表25欄期初未交增值稅額1117.78 ,已經(jīng)交過費了,這里顯示未交,每期交過增值稅的稅額需要填寫嗎?如填寫 寫在哪行


繁 華 追問
2019-06-03 09:25
玲老師 解答
2019-06-03 10:00