老師,就是本來(lái)我們買了關(guān)聯(lián)股東的原材料,導(dǎo)致產(chǎn)品 問(wèn)
需先計(jì)損失,再單獨(dú)處理資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓: 先將 10 多萬(wàn)損失計(jì)入 “待處理財(cái)產(chǎn)損溢”,明確關(guān)聯(lián)股東賠償后轉(zhuǎn) “其他應(yīng)收款”。 原材料、在產(chǎn)品賣給關(guān)聯(lián)股東時(shí),按約定價(jià)格正常核算(不分?jǐn)倱p失),賠償款與轉(zhuǎn)讓款分別結(jié)算。 兩者分開處理,避免公司承擔(dān)本應(yīng)由對(duì)方負(fù)責(zé)的損失。 答
請(qǐng)問(wèn)老師,這樣的發(fā)票類目預(yù)付卡銷售*抖音付費(fèi)服務(wù) 問(wèn)
是的,就是那樣處理就行 答
老師好,我們公司要招聘一個(gè)外貿(mào)主管,要預(yù)算一下投 問(wèn)
同學(xué),你好 預(yù)算一下投入產(chǎn)出?? 是預(yù)算項(xiàng)目還是什么? 答
企業(yè)購(gòu)買設(shè)備,一般用銀行固定資產(chǎn)貸款,一般用自有 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答
老師,您好,有一公司,賬上掛著欠供應(yīng)商貨款65萬(wàn),其實(shí) 問(wèn)
可以的,沒問(wèn)題的哈 答

主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 在以前的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)裝訂進(jìn)上月帳薄的情況下 本月結(jié)轉(zhuǎn)要抽出來(lái)做為成本結(jié)轉(zhuǎn)原始憑
答: 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本怎么結(jié)轉(zhuǎn) 在以前的進(jìn)項(xiàng)票已經(jīng)裝訂進(jìn)上月帳薄的情況下 本月結(jié)轉(zhuǎn)要抽出來(lái)做為成本結(jié)轉(zhuǎn)原始憑證嗎
你好老師,我們單位的業(yè)務(wù)都是一進(jìn)一出,本月進(jìn)項(xiàng)票5萬(wàn),銷項(xiàng)是四萬(wàn),月末結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本不會(huì)算,請(qǐng)問(wèn)怎么算,會(huì)計(jì)小白一枚,請(qǐng)老師詳細(xì)介紹
答: 你這個(gè)五萬(wàn)全部都銷售出去了嗎 你都做了收入嗎 收入不能小于成本,不不合理
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本應(yīng)該是按進(jìn)項(xiàng)票上的金額來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)的吧,實(shí)際工作中好象價(jià)格不一樣,是怎么回事呢,
答: 不一定,看你用的是哪種發(fā)出方法

