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送心意

紫藤老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-06-03 10:26

你好,接財(cái)務(wù)工作的話,接上個(gè)月留下的期末余額就行了,不過你要檢查一下看看是否賬實(shí)相符

落花情 追問

2019-06-03 10:38

老師,如果公司工廠運(yùn)行一年了,沒有記過內(nèi)賬,怎么辦?從工廠建立的時(shí)候就開始做賬?如果說期初的話 ,需要哪些期數(shù)數(shù)據(jù)呢?

紫藤老師 解答

2019-06-03 10:51

你需要進(jìn)行檢查比如銀行存款,固定資產(chǎn),短期借款,把資產(chǎn)負(fù)債表做平

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你好,接財(cái)務(wù)工作的話,接上個(gè)月留下的期末余額就行了,不過你要檢查一下看看是否賬實(shí)相符
2019-06-03 10:26:42
資金的加減只能用實(shí)際已經(jīng)收到的錢和實(shí)際已經(jīng)支付的錢的數(shù)據(jù)來算的。沒收到和沒支付的都不能算。
2018-07-20 12:22:05
你好; 你們是要注銷的話; 除開實(shí)收資本? ?以及利潤? ? ;其他正常都不要有余額的??
2022-04-07 14:36:20
你好,是資產(chǎn)負(fù)債表還是利潤表
2020-01-14 17:23:21
是借方還是貸方余額搞對了嗎?
2017-06-23 11:59:58
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