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送心意

汪晨老師

職稱中級會計師,初級會計師

2019-06-03 10:39

你好,發(fā)工資的時候,扣工資,貸  其他應收款-社保。公司繳納時,是借方其他應收款-社保,這樣就平了。

好好學習 追問

2019-06-03 10:45

計提工資時呢?

汪晨老師 解答

2019-06-03 10:47

你好,按照應發(fā)工資計提。

好好學習 追問

2019-06-03 10:54

我能按照這樣思路去計提、繳納 社保費嗎?

汪晨老師 解答

2019-06-03 10:59

你好 ,個人承擔部分,不能計入管理費用。老師給你做一個分錄。
計提工資   借  管理費用-工資(應發(fā))  貸 應付職工薪酬-工資(應發(fā))
計提單位繳納社保   借  管理費用-社保  貸  應付職工薪酬-社保
計提個人繳納社保   借  應付職工薪酬-工資   貸  其他應收款-社保
計提個人所得稅      借  應付職工薪酬-工資    貸  應交稅費-應交個人所得稅
發(fā)放工資    借 應付職工薪酬-工資(實發(fā)工資)貸 銀行存款
繳納社保  借  應付職工薪酬-社保(單位)其他應收款-社保(個人)貸  銀行存款
繳納個稅   借  應交稅費-應交個人所得稅   貸 銀行存款

好好學習 追問

2019-06-03 11:06

那你計提工資是,不是將個人部分社保也含在里面嗎?

汪晨老師 解答

2019-06-03 11:10

你好,計提包含的。計提都是為應發(fā)工資。

好好學習 追問

2019-06-03 11:15

單位承擔社保、個人承擔社保必須分開計提的嗎?不能合成一條分錄?

汪晨老師 解答

2019-06-03 11:26

你好,必須分開計提的。

好好學習 追問

2019-06-03 11:27

員工遲到扣款,水電費扣款這些分錄應該怎么做?

汪晨老師 解答

2019-06-03 11:50

你好,遲到扣款,應發(fā)工資前面扣,與請假是一樣的。減少應發(fā)工資。水電費,按部門進費用。

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相關問題討論
借應付職工薪酬,貸其他應收款
2022-03-14 21:35:58
你好 借營業(yè)外支出 貸其他應收款 這樣來做 掛靠是有風險的 現(xiàn)在稅局對個稅和社保都是一個系統(tǒng)收取 。比對有異常 你們就有查賬風險 我給你說下
2019-11-15 17:31:47
您好上交的金額跟扣的金額一致么
2021-07-02 12:03:28
你好,發(fā)工資的時候,扣工資,貸 其他應收款-社保。公司繳納時,是借方其他應收款-社保,這樣就平了。
2019-06-03 10:39:45
你好,反分錄借:其他應收款-個人社保 貸:應付工資-應發(fā)工資
2020-06-04 10:34:14
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  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

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