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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2019-06-03 11:53

你好,借;預收賬款,貸;其他業(yè)務收入等科目,應交稅費——應交增值稅

帥氣的外套 追問

2019-06-03 11:55

之前收到的租金已經(jīng)入賬了,會計分錄需要涉及到以前的嘛

鄒老師 解答

2019-06-03 11:56

你好,你之前收到租金不是計入預收賬款嗎?

帥氣的外套 追問

2019-06-03 11:57

是預收賬款

鄒老師 解答

2019-06-03 11:57

你好,那開具發(fā)票的時候就是這樣做分錄啊 
借;預收賬款,貸;其他業(yè)務收入等科目,應交稅費——應交增值稅

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你的處理是 借,X費用 應交稅費~進項 貸,銀行存款 支付稅金 借,營業(yè)外支出 貸,銀行存款 稅法的角度上講,這個事情不應該由你承擔,所以說你只能記到營業(yè)外支出處理。
2020-02-19 16:07:15
您好,代開發(fā)票后分錄,根據(jù)完稅憑證,借:應交稅費-應交增值稅,應交稅費-應交城建稅,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育附加費,貸:現(xiàn)金或者銀行存款。同時,借:稅金及附加,貸:應交稅費-應交城建稅,應交稅費-應交教育費附加,應交稅費-應交地方教育附加費。 根據(jù)發(fā)票確認收入,借;現(xiàn)金或者銀行存款,貸:主營業(yè)務收入,應交稅費-應交增值稅。
2020-01-29 15:34:16
你好,借:管理費用等 貸:現(xiàn)金
2019-10-22 12:23:23
借其他應收款,貸銀行存款。 從工資里扣, 借應付職工薪酬,貸銀行存款(扣完的差額),貸其他應付款
2019-11-25 11:12:21
你好。您好,是單位免費職工食堂嗎?
2022-01-18 10:11:55
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