- 送心意
暖暖老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
2019-06-03 13:07
借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
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借銀行存款
貸其他業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)稅額
2019-06-03 13:07:26

1.還是暫估吧,匯算清繳之前來發(fā)票就可以了
2.第二個(gè)問題什么意思
2020-01-15 13:47:53

您好,進(jìn)項(xiàng)分錄,借:原材料等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:銀行存款等科目。銷項(xiàng)分錄,借;銀行存款等科目,貸;主營業(yè)務(wù)收入等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。
結(jié)轉(zhuǎn)分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅。同時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
2017-01-21 19:08:10

您好,下年度財(cái)政下達(dá)額度的時(shí)候,收回了20000元,相應(yīng)的收回分錄,借:財(cái)政應(yīng)返還 負(fù)數(shù)20000元,貸:零余額額度 負(fù)數(shù)20000元。
2020-08-08 14:06:39

直接全部是費(fèi)用開支,就是一個(gè)收入給余賬。從企業(yè)撥款就是增值你們的現(xiàn)金及銀行存款,花錢作為費(fèi)用處理,最后就是結(jié)余的現(xiàn)金
2017-07-07 13:14:26
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畫娥眉 追問
2019-06-03 13:09
暖暖老師 解答
2019-06-03 13:09