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送心意

江老師

職稱高級會計師,中級會計師

2019-06-03 13:18

借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減)
貸:營業(yè)外收入——減免稅費

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:25

謝謝老師

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:26

老師,月底計提這百分之10怎么做賬

江老師 解答

2019-06-03 13:39

這個就是計提時的賬務處理。

歲月靜好 追問

2019-06-03 13:55

老師,那交稅時怎么做分錄

江老師 解答

2019-06-03 14:14

借:應交稅費——未交增值稅
貸:銀行存款(或庫存現金)

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相關問題討論
借:應交稅費——應交增值稅(加計抵減) 貸:營業(yè)外收入——減免稅費
2019-06-03 13:18:40
你好,抵減時借應交稅費――未交增值稅 貸其他收益或營業(yè)外收入
2019-06-20 06:48:58
如果說你不開發(fā)票是可以不計入收入可以操作的,但是如果說你要開發(fā)票,就沒辦法要交稅作為收入。
2020-01-07 22:33:53
你好,如果是剛才的實操問題,你可以重新登錄試試,或者等明天技術老師答復
2019-08-16 22:11:54
您好 實際抵減的時候 借:應交稅費——未交增值稅 貸:其他收益 貸:銀行存款
2019-06-03 13:57:13
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