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無奈的裙子
于2019-06-03 14:45 發(fā)布 ??3422次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-06-03 14:46
借,應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
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加計抵扣增值稅進項的會計分錄怎么做呀??
答: 您好,借應(yīng)交稅費貸其他收益
增值稅進項稅加計抵扣,這10%的會計分錄怎么做?
答: 借,應(yīng)交稅費~未交增值稅,貸,其他收益
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅進項稅額抵扣的會計處理分錄是什么
答: 借:原材料 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅 貸:應(yīng)付帳款,入在進項稅額中。發(fā)票認證通過了就可以抵扣了。
月末進項稅的會計分錄,已抵扣進項稅分錄,未抵扣的進項稅分錄,抵扣的進項稅比銷項稅大的分錄,請問怎么做
討論
有了進項稅和銷項稅,怎么做增值稅,稅額抵扣的會計分錄
我想問一下,我預(yù)交增值稅,整一個會計分錄一個怎么做。抵扣完還多了。還有10%的進項減免
你好 我一月進項留抵2022.2 2月銷項減去進項余1676 實際不用繳稅 用一月留底的抵扣完 還剩346.2 這346.2又留底到3月,3月實際銷項減去進項是69738.37 ,實際增值稅就是69738.37-留底的346.2 等于69392.17 不知道每個月怎么做會計分錄
一張進項發(fā)票抵扣增值稅同時遞減資源稅怎么錄會計分錄
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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