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Hanna
于2019-06-03 21:51 發(fā)布 ??3303次瀏覽
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-03 21:52
您好,您是什么科目是負數
Hanna 追問
2019-06-03 21:53
回來的材料比我們發(fā)出去的要多很多
2019-06-03 21:54
有一個客戶是我們發(fā)一樣材料給他們加工剩下他們材料是自己購買,所以回來的的金額比較大
文老師 解答
2019-06-03 21:55
您的意思是他其實有部分是他們的材料做的,而不是你們的材料去給他加工了是嗎
2019-06-03 21:56
有一部分是的,其他的是我們的
2019-06-03 21:58
那是你們委托他們采購的,還是就相當于是你們就買的他的成品
2019-06-03 22:02
不是,我們就是買他加工好的產品外加加工費
2019-06-03 22:14
那他代購的原材料,是不是應該開材料發(fā)票給你公司
2019-06-03 22:16
是的,有一部分,剩下一部分是加工費
2019-06-03 22:22
那您需要材料銷售方給您開發(fā)票,正常辦理入庫,您再做個出庫單發(fā)給加工方
這樣就可以了,委托加工物資就不會出現負數了
2019-06-03 22:24
老師,這個人這樣說對嗎?可以這樣做嗎?
2019-06-03 22:27
老師,材料不是我們自己買的,是受托方自己買的,受托方做好了材料給我們才開材料和加工費發(fā)票給我們
2019-06-03 22:44
那還是你材料沒有入賬,您材料入賬了,借原材料貸 應付賬款,借委托加工物資貸原材料,發(fā)生加工費,借委托加工物資貸應付賬款,完工入庫,借庫存商品代委托加工物資
2019-06-03 23:04
老師,可以把完整分錄寫一次嗎?
2019-06-03 23:05
老師,材料回來的價格包括了加工費,我發(fā)出去200,回來的材料加加工是400這樣的形式
2019-06-04 06:38
所有的分錄我上面都寫了
微信里點“發(fā)現”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,委托加工加工費一直沒付,所以是負數的?是不是要把他調整分錄到往來,應付賬款?但是我們是一直還在被別人加工
答: 您好,您是什么科目是負數
漏記2837 漏記應付賬款借方 需調整 這個分錄怎么做
答: 你好,可以把之前錯的分錄紅字沖銷,然后編寫正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年憑證,付加工費,未收到票,當時做分錄為:借制造費用-加工費,貸銀行存款。正確應該借應付賬款。今年怎么調整
答: 今年收到發(fā)票才能調賬,沒有發(fā)票無法調賬。
問下之前預付賬款借方累計發(fā)生20000 貸方累計發(fā)生30000 現在貸方余10000 現在要把所有的預付賬款調整為應付賬款 可不可以分錄就:借 預付賬款 10000 貸: 應付賬款 10000?
討論
老師,你好我這邊應付賬款在2018年做的,但是單據丟失少做了,現在和往來單位對賬后需要調整,請問我該怎么做分錄
發(fā)現15年有一筆應付賬款應該為B公司,會計做成A公司去了,現在要改過來,是不是可以直接做分錄摘要:調整借:應付賬款-A公司貸:應付賬款-B公司
老師,調整去年的應付賬款怎么做分錄?
老師,比如B公司托收承兌給A公司,進行賬務調整,分錄是借應付賬款—A公司,貸應付賬款—B公司,如何理解
文老師 | 官方答疑老師
職稱:中級職稱
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Hanna 追問
2019-06-03 21:53
Hanna 追問
2019-06-03 21:54
文老師 解答
2019-06-03 21:55
Hanna 追問
2019-06-03 21:56
文老師 解答
2019-06-03 21:58
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2019-06-03 22:02
文老師 解答
2019-06-03 22:14
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2019-06-03 22:16
文老師 解答
2019-06-03 22:22
文老師 解答
2019-06-03 22:22
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2019-06-03 22:24
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2019-06-03 22:27
文老師 解答
2019-06-03 22:44
Hanna 追問
2019-06-03 23:04
Hanna 追問
2019-06-03 23:05
文老師 解答
2019-06-04 06:38