
老師,委托加工加工費一直沒付,所以是負數(shù)的?是不是要把他調(diào)整分錄到往來,應付賬款?但是我們是一直還在被別人加工
答: 您好,您是什么科目是負數(shù)
2月做了一筆 借費用 貸應付賬款A,3月又做了一筆借預付A 貸銀行,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么調(diào)整呢 分錄怎么做?
答: 你好,借應付賬款 貸預付賬款
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年憑證,付加工費,未收到票,當時做分錄為:借制造費用-加工費,貸銀行存款。正確應該借應付賬款。今年怎么調(diào)整
答: 今年收到發(fā)票才能調(diào)賬,沒有發(fā)票無法調(diào)賬。


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2019-06-03 21:53
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