
因為原材料發(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借;應(yīng)付賬款-暫估 貸;原材料 根據(jù)發(fā)票入賬 借;原材料 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 貸;應(yīng)付賬款等科目
關(guān)于已付未收到發(fā)票但已入相關(guān)賬目,次月后才分次收到發(fā)票的賬務(wù)處理。不是原材料。是外購采購設(shè)備,已付第一期,發(fā)票開了全額。剩下分期支付。
答: 你好,發(fā)票是一次取得還是分期取得?可以一次性計入固定資產(chǎn),剩余部分掛應(yīng)付賬款。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
因為原材料發(fā)票沒有回來,一直暫估,生產(chǎn)領(lǐng)料也暫估,現(xiàn)在發(fā)票回來之后,怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理呢?
答: 您好 請問您暫估時候分錄怎么寫的 暫估金額跟發(fā)票金額有差異么

