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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-06-04 10:00

您好
9月收到負數(shù)發(fā)票的時候有沒有做賬務(wù)處理
滯納金計入營業(yè)外支出

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:00

沒有

bamboo老師 解答

2019-06-04 10:04

那對應(yīng)藍字發(fā)票分錄怎么寫

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:08

這個是退貨了,但是當(dāng)時采購材料的發(fā)票我們已經(jīng)抵扣掉了

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:09

所以對方開了一張負數(shù)發(fā)票過來

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:09

怎么做賬?

bamboo老師 解答

2019-06-04 10:11

您收到采購材料的發(fā)票怎么寫的分錄 我要根據(jù)您的藍字分錄對應(yīng)寫

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:13

借:原材料     進項稅額,貸:應(yīng)付賬款

bamboo老師 解答

2019-06-04 10:14

借:原材料 借方紅字
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 借方紅字
貸:應(yīng)付賬款 貸方紅字
借:營業(yè)外支出 滯納金
貸:銀行存款
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 
貸:銀行存款

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:19

不用到進賬稅額轉(zhuǎn)出嗎?

小葉子lj 追問

2019-06-04 10:19

你這個增加了進賬稅額

bamboo老師 解答

2019-06-04 10:20

一個借方紅字 一個借方藍字 這樣就平了 
您仔細看看上面兩筆分錄 這樣比較簡單

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相關(guān)問題討論
您好 9月收到負數(shù)發(fā)票的時候有沒有做賬務(wù)處理 滯納金計入營業(yè)外支出
2019-06-04 10:00:36
你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
2018-09-19 09:58:36
你好,負數(shù)發(fā)票不用認證
2018-10-10 10:59:19
原來是專票嗎 要做進項轉(zhuǎn)出
2020-01-02 14:19:56
負數(shù)發(fā)票不需要認證,你們開紅字信息表嗎,次月申報就填寫附表2 進項稅額轉(zhuǎn)出,20欄,做賬科目不變數(shù)字是負數(shù)沖掉
2020-04-14 10:20:23
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