
去年9月有一張供應(yīng)商開來的負數(shù)發(fā)票,當(dāng)時報稅的時候沒有做進賬稅額轉(zhuǎn)出,今年4月份補申報了,產(chǎn)生的增值稅如何做賬,還有對應(yīng)的滯納金如何做賬
答: 您好 9月收到負數(shù)發(fā)票的時候有沒有做賬務(wù)處理 滯納金計入營業(yè)外支出
收到供應(yīng)商開具的銷項負數(shù)發(fā)票的賬務(wù)處理及增值稅申報?
答: 你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(進項稅額) 在附表二,按正數(shù)進項減去負數(shù)進項填寫申報
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問下收到供應(yīng)商負數(shù)發(fā)票在申報表里怎么填寫
答: 原來是專票嗎 要做進項轉(zhuǎn)出
老師,增值稅發(fā)票本月開了紅字,增值稅應(yīng)納稅額是負數(shù),增值稅申報表可以負數(shù)申報嗎?還是0申報?
老師,上月供應(yīng)商發(fā)票稅率開錯了,但是發(fā)票我們已經(jīng)認證,這月他們開過來的銷項負數(shù)發(fā)票和正數(shù)發(fā)票還要不要認證?
10月份供應(yīng)商給我開了一個17個點的發(fā)票,也沒注意抵扣了,11月對方給開了正數(shù)和負數(shù)發(fā)票,如何做賬,中間有1個點的稅率差額,如何申報納稅
我上月收到供應(yīng)商發(fā)票已認證,本月收到對方的負數(shù)發(fā)票 這個在增值稅申報表中要填在進項稅額轉(zhuǎn)出一欄把


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2019-06-04 10:00
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