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曉文
于2019-06-04 10:21 發(fā)布 ??838次瀏覽
辜老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2019-06-04 10:22
這個200不能收回了嗎
曉文 追問
2019-06-04 10:25
這個200元不需要我們支付了,供應商發(fā)票也只開了800元 。
辜老師 解答
2019-06-04 10:34
那根據(jù)800入賬就可以,還是你已經(jīng)付款1000了,200不能收回
2019-06-04 11:02
我們只付了800元,多出的200元怎么從應付賬款轉(zhuǎn)出呢?
2019-06-04 11:16
你發(fā)票只有800,你按800入賬就可以,另外200 不用確認的
2019-06-04 12:08
剩下的200元直掛應付賬款也不行啊 ?
2019-06-04 13:58
你不需要支付,為什么確認應付賬款
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請問,訂貨的時候價格是1000元,我做了應付賬款,現(xiàn)在由于市場價變化,我們只支付800元,賬上應付賬款多出了200元,請問老師多出的200元怎么調(diào)賬?
答: 這個200不能收回了嗎
企業(yè)上市之前是不是把應付賬款全付清?
答: 不是
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
應付賬款期初數(shù)沒有對相差很大,年初怎樣調(diào)賬
答: 你好,期初數(shù)不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數(shù)才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
多年前應付賬款如何調(diào)賬
討論
老師,如果要把預付賬款調(diào)賬成為應付賬款,要怎么調(diào)整
應付賬款,預付賬款,走賬,賬不平,怎么調(diào)賬
請問老師應付賬款對方倒閉了,時間長也沒人來要估計不要了,帳要怎么調(diào)整?
老師,請問年初錄期初數(shù)據(jù)的時候,應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了,現(xiàn)在應該怎么調(diào)整啊
辜老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 73531 個
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曉文 追問
2019-06-04 10:25
辜老師 解答
2019-06-04 10:34
曉文 追問
2019-06-04 11:02
辜老師 解答
2019-06-04 11:16
曉文 追問
2019-06-04 12:08
辜老師 解答
2019-06-04 13:58