我們是購貨方,四月收到增值稅專用發(fā)票一張已經(jīng)做進(jìn)項稅額抵扣,五月因?yàn)槎惵书_錯,對方重新開了一張正確稅率的增值稅專用發(fā)票一張,如何做會計分錄呢
蘇曼-
于2019-06-04 14:46 發(fā)布 ??891次瀏覽
- 送心意
文老師
職稱: 中級職稱
2019-06-04 14:49
您好,那對方重新開具4月份發(fā)票的負(fù)數(shù)發(fā)票了吧,根據(jù)負(fù)數(shù)發(fā)票您可以借庫存商品負(fù)數(shù)貸 進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 應(yīng)付帳款負(fù)數(shù)。這樣就把4月份的發(fā)票紅沖了,然后再根據(jù)5月份的正確發(fā)票入賬
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你好,這事機(jī)動車統(tǒng)一發(fā)票,可以抵扣的
2019-03-13 14:01:17

專票的話,就是發(fā)票上的稅額
2019-07-22 12:01:12

您好!借應(yīng)付賬款 貸原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2018-06-22 14:57:40

需要做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出處理,您之前確認(rèn)的是材料科目還是費(fèi)用科目?
2018-07-11 14:59:59

你好 借;應(yīng)付賬款等科目 貸;原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項稅額)
2018-06-27 21:19:00
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蘇曼- 追問
2019-06-04 14:52
文老師 解答
2019-06-04 15:11