
老師,企業(yè)未見(jiàn)發(fā)票入賬,但已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),怎么處理?
答: 請(qǐng)問(wèn)是想問(wèn)哪些方面怎么處理呢?收到發(fā)票的話附在那里憑證后面就可以了。
商品暫估入庫(kù)沖回 是根據(jù)本月認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)但未收到的發(fā)票入賬做商品暫估入庫(kù) 下個(gè)月收到發(fā)票平賬是嘛,估價(jià)入賬 沖回要怎么做呢
答: 暫估做借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款,你收到發(fā)票做借庫(kù)存商品 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù) 按發(fā)票做就可以
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)票未認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)發(fā)票如何入賬
答: 你好 借;原材料等科目 ,應(yīng)交稅費(fèi)(待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;銀行存款等科目


會(huì)計(jì)學(xué)堂-袁老師 追問(wèn)
2019-06-04 16:00
maize老師 解答
2019-06-04 16:24