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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-06-04 16:24

您好
做一份跟計提時候相同的紅字分錄

May 追問

2019-06-04 17:13

是餐費,公司出一半,個人出一半,這個怎么沖

bamboo老師 解答

2019-06-04 17:17

您入賬的時候分錄怎么寫的

May 追問

2019-06-04 20:19

入賬時的分錄:
借:管理—福利
     貸:應付職工薪酬—福利費
借:應付職工應酬—福利費
     貸:現(xiàn)金

支付工資:
借:工資
     貸:銀存
          其他應收賬款—個人社保
         應交稅費—個稅
         (收回員工部分餐費呢?如何入賬)

bamboo老師 解答

2019-06-04 20:20

借:管理—福利 借方紅字 
貸:應付職工薪酬—福利費 貸方紅字
借:應付職工應酬—福利費 借方紅字
借:現(xiàn)金 借方藍字

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一、借:管理費用——福利費10000 貸:應付職工薪酬——福利費10000 二、借:應付職工薪酬——福利費 10000 貸:銀行存款10000 但如果是發(fā)現(xiàn)金,計入工資合并繳納個稅,上述只是憑發(fā)票報銷的福利費
2020-01-13 12:42:52
您好 做一份跟計提時候相同的紅字分錄
2019-06-04 16:24:01
公司中午員工聚餐可以進福利費的。 分錄:借:管理費用 -職工薪酬(福利費) 貸:銀行存款
2017-07-10 10:28:43
你好一般取得發(fā)票的時候計提,借管理費用-福利費,貸應付職工薪酬福利費如果是生產(chǎn)有關借生產(chǎn)成本
2019-07-11 15:10:35
計提時 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-應付福利費 支付的時候沖銷應付職工薪酬-應付福利費
2019-06-25 16:03:24
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